中航富士达科技股份有限公司(证券代码:835640,简称“富士达”)4月15日通过网络调研的方式,成功接待了14家机构投资者的调研。在此次调研中,公司详细介绍了2023年的整体业绩,毛利率提升的具体原因以及对未来发展的展望。
在2023年,面对全球和国内经济增速的放缓,富士达实现了规模和效益的小幅增长。公司通过不断拓展新领域和推动技术创新,加强了公司的核心竞争力,特别是在航天和防务领域完成了多项关键任务。尽管防务领域的需求释放未达到预期,但公司仍旧在部分领域实现了快速增长。在民品领域,2023年公司取得了多个新领域的突破,尽管初期未能形成规模需求,但年末开始逐渐增加。
公司2023年的毛利率达到41.51%,较2022年提升了2.10个百分点。这一提升的主要原因是公司不断开拓新产品、新领域和内部推行成本效率工程,从而提高生产效率实现降本增效。展望未来,富士达将持续拓展产品领域,提高抵御市场风险的能力,努力实现毛利率水平的稳定增长。
对于海外市场,2023年海外市场收入占营业收入比例为2.41%。为了加大海外市场的开拓力度,公司对海外代理商渠道进行了梳理,并将和控股股东中航光电在海外业务方面实施协同,寻求新的增长点。
此外,公司也重点介绍了高温共烧陶瓷(HTCC)产品的布局进展情况。目前,公司已完成了前期的设备和研发投入,向部分客户供样认证,并已实现小批量供货。在认证顺利的基础上,公司预计今年将实现相应的业务收入,并希望随着生产和工艺能力的提升,订单将会增长。
中航富士达科技股份有限公司通过这次机构投资者调研的机会,全面地展示了公司在过去一年所取得的成绩和未来的战略布局,进一步增强了投资者对公司未来发展的信心。