4月8日,路畅科技(002813.SZ)召开2024年度网上业绩说明会,公司管理层在会上披露,2024年公司实现营业收入3.61亿元,同比增长26.77%,其中汽车电子业务收入2.66亿元,增长70.60%,智能座舱产品收入达到1.78亿元,同比增长130.64%。尽管主营业务快速扩张,但由于研发投入和业务拓展支出显著增加,公司2024年归母净利润亏损5,541.03万元。
公司强调,当前正处于业务结构优化和产品升级的关键期。为推动汽车电子业务快速发展,公司2024年研发费用同比增长超一倍至3,158.78万元,重点投入智能座舱、HUD、图像处理和AI算法等技术方向,全年研发投入占营收比重达17.33%。未来将继续完善智能座舱、智能驾驶域控、智能车身域控和感知部件等13条产品线,推动产品与技术持续迭代。
针对未来增长驱动,公司指出,2024年已实现多个车厂新项目定点并陆续量产,订单释放带动前装市场份额提升。2025年公司计划加快摄像头模组和AR-HUD产线建设,进一步深耕国内外前装客户,提升交付能力与市场覆盖。此外,公司将继续推进预算管理和降本增效,提高整体盈利水平。
在海外拓展方面,公司已与多家国内外车企建立合作关系,并表示将持续加大资源投入,提升产品全球适配性。前五大客户收入占比为41.14%,客户结构稳定。
对于外部环境变化,公司管理层表示,原材料价格波动确实对成本产生影响,但公司已通过签署长期采购协议、推动技术与商务降本等方式进行应对。目前经营管理、供应链运转、人才队伍建设均保持稳定,暂无重大治理风险。
在投资者关心的市值管理和信息透明度方面,路畅科技回应称,公司始终重视股东回报,将在合法合规基础上加强投资者沟通,提升信息披露效率,并视未来经营情况考虑回购或其他资本运作安排。
展望未来,公司明确提出3-5年战略目标为:成为汽车智能化领域的优选合作伙伴。管理层表示,将紧跟智能网联汽车发展趋势,加快技术迭代步伐,并积极探索AI、大数据在汽车电子中的应用,构建智能化、数字化、低碳化的业务体系。公司同时也不排除通过并购或合资等方式扩展相关业务,具体事项将按监管规定及时披露。
尽管2024年出现亏损,但公司对未来发展前景表示乐观,预计随着项目交付规模扩大、研发成果转化加快,将逐步实现收入与利润的同步提升。