威海光威复合材料股份有限公司(300699.SZ)近日在投资者关系活动中公布了2024年前三季度业绩数据。公司实现营业收入19.02亿元,同比增长8.90%,但归属于上市公司股东的净利润同比微降1.00%至6.15亿元,扣除非经常性损益后的净利润则增长10.09%。公司表示,这一业绩主要得益于碳纤维板块的需求稳定增长。
光威复材指出,碳纤维板块在前三季度实现收入11.47亿元,增长3.76%。公司装备用碳纤维业务需求持续增长,但工业用碳纤维受供需失衡和产品价格下滑影响,整体表现较为稳定。能源新材料板块则以4.10亿元收入增长20.43%,主要由于新客户的量产进程推动了规模效应。此外,通用新材料板块尽管受到市场竞争和需求下降的影响,收入有所下滑,但新开发的3C应用等项目的量产已缓解下滑幅度。
在问答环节中,公司管理层详细介绍了大合同进展、碳纤维等同性验证、以及高强高模型纤维和碳梁等重点业务的前景。光威复材表示,大合同因涉及多方协调,尚未签订,但洽谈进展顺利,预计近期完成。碳纤维的T800H级千吨线等同性验证也有望年底前通过,为后续高端材料的市场扩展提供支持。
展望未来,公司预计碳纤维业务在航空、低空经济、气瓶等领域的应用将成为业绩增长的重要支撑,特别是在航空装备和高端应用的恢复性需求推动下。此外,碳梁业务预计将延续目前的增长趋势,复材成型设备等装备业务亦需求旺盛。
光威复材补充表示,公司将继续关注市场供需变化,保持稳健的业务拓展步伐,并根据市场动态调整生产与库存,以巩固竞争优势。