江苏图南合金股份有限公司近期与几家投资机构进行了特定对象调研,并在调研中提供了关键财务和运营数据。2024年前三季度,公司主营业务产品销量较去年同期增加了500余吨,增长14.23%。然而,由于公司产品结构的变化,尤其是铸造高温合金销量的下降和变形高温合金销售比例的上升,2024年第三季度的产品整体毛利率有所下降。
公司表示,通过优化销售产品结构和加强成本控制,他们将努力平稳毛利率水平。公司的定价主要依据产品成本加成方式,并受到原材料价格波动的影响,少部分产品销售单价已进行了适当调整。
截至2024年6月30日,公司已签订单但尚未履行的合同收入金额达51966.16万元,其中43863.57万元预计将在本年度确认收入。公司强调合同签订及履行均正常。
对于高温合金复杂薄壁精密铸件的应用,公司表示,该产品主要用于航空发动机关键部件制造,采用国际先进近净型熔模精密铸造技术,填补了国内空白。
公司募投项目分分别于2022年底和2023年7月建成投产,新增了年产1000吨超纯净高性能高温合金和3300件复杂薄壁高温合金结构件的生产能力。图南股份计划通过进一步优化排产和技改投入,充分利用现有产能实现增产增收目标。
公司接待了包括广发基金、华夏基金、广发证券和浙商证券的投资者,并由董事会秘书何剑和证券事务代表范路璐介绍了公司历史沿革、主营业务等信息。