大金重工股份有限公司(002487)在最新一次业绩说明会上宣布,由于国内市场开工延缓,公司2024年上半年实现营业收入13.56亿元,同比下降34.20%;净利润降至1.74亿元,同比下降36.23%。然而,随着海外业务的强劲表现,公司净利润和营业收入在第二季度迎来了显著环比增长,分别上升128.16%和92.91%。

上半年,公司的海外和国内海上业务收入占比超过57%,较去年同期提升16个百分点,成为推动业绩增长的重要驱动。其中,海外海上业务表现尤为突出,以单桩基础为核心产品,增加了公司的盈利能力。公司综合毛利率达到28.57%,同比提升4.61个百分点,经营性现金流净额为2.47亿元,同比增加4.95亿元,反映出其盈利结构和回款质量的显著改善。

公司在上半年成功完成了多个海外海工项目的建造和发运,其中包括苏格兰Moray West项目、法国NOY-lles D’Yeu et Noirmoutier项目及丹麦Thor海上风电项目等。随着这些项目的顺利交付,公司在欧洲市场的影响力和适应高标准建造规范的能力得到了进一步验证。

公司今年还实现了首次由自建运输体系负责的海外海工项目的首发,这标志着大金重工具备了自主航运管理能力,为未来更多的DAP(目的地交货)模式奠定了基础。这种模式的转变预计将促进公司在海外市场的综合竞争力和盈利水平的提升。

公司管理层回应了有关业绩下降、合同负债增加等问题,并表示下半年行业情况有望好转,尤其是在欧洲各国增加对海上风电支持力度的背景下,公司参与的海外项目将在未来几年持续增长。公司风电场项目和新能源项目也在积极推进中,预计将为未来业绩提供有力支撑。

综合来看,尽管公司在上半年面临国内市场的挑战,海外业务的显著增长仍使其保持了较强的盈利能力和财务健康状况,未来有望在全球海上风电市场中占据更重要地位。

作者 金芒财讯

财经专家