深圳市骏鼎达新材料股份有限公司(以下简称“骏鼎达”)在8月30日下午举行的投资者关系活动中透露,2024年上半年公司实现营业收入3.63亿元,同比增长36.48%,净利润则达到8,035.98万元,同比增长57.43%。这一增长得益于公司持续的研发投入和市场拓展。
骏鼎达财务负责人肖睿和董事会秘书刘亚琴在会上解释,公司在产业链上游的延伸计划有助于保持产品质量的稳定,并具备显著的成本优势。尤其是公司自主开发和制造功能性单丝,已实现垂直一体化,降低了制造、研发和管理成本。此外,公司资产负债率维持在较低水平,2024年上半年为12.04%。
在回答投资者关于业务增长和财务健康问题时,公司高管指出,研发费用和管理费用增加影响了二季度净利润,主要源于薪酬福利费和中介服务费用的上涨。公司的客户结构、原材料成本和境内外销售占比等因素也综合影响了毛利率。
骏鼎达还透露,苏州功能性保护材料华东总部项目已于8月下旬阶段性投产,墨西哥子公司也计划在年内投产。公司在拓展医疗行业市场方面已与多家医疗器械公司建立联系,部分产品进入批量供货阶段。
尽管公司在汽车、工程机械、轨道交通和通讯电子等领域表现出较高的技术门槛,但在座谈会上,管理层强调,公司不依赖单一客户,2023年前五大客户销售额占总销售比例为26.44%。
骏鼎达还计划探讨实施多样化的激励机制,包括员工股权激励方案的可行性,以进一步推动公司发展。尽管存在境外国家对中国新能源汽车加征关税的影响,骏鼎达在该领域的收入仍在稳步增长,2024年上半年收入同比增长70.11%,达到9,356.29万元。
公司强调,所有关于未来的计划与预估均不构成对投资者的实质性承诺,建议投资者保持风险意识。