光力科技股份有限公司(证券代码:300480)在8月28日的半年报电话交流会上披露,其2024年上半年营收和净利润出现下滑,主要原因包括物联网业务和半导体封测装备业务的订单和收入确认延后,以及研发和销售投入的增加。尽管如此,公司管理层预期,随着下半年高端机型产品出货和半导体行业的复苏,公司将迎来高质量的业绩增长。

2024年上半年,公司物联网业务平稳发展,但由于订单集中在第二季度,营收确认有所延后。同时,半导体封测装备业务受到国际地缘政治影响,订单执行比例较低。公司净利润下滑的主要原因是收入下降和研发销售投入的增加。2024年上半年,研发费用同比增长约10.9%,达到销售收入的22.10%。

公司管理层表示,针对国际地缘政治的影响,公司加大了对欧洲市场的投入,完成了量产设备在欧洲的认证并斩获订单。7月开始,高端机型逐步出货,预计下半年将带来确定性的高质量业绩增长。

在半导体市场需求方面,2024年上半年半导体行业温和复苏,尤其是由汽车电子和生成式AI相关需求的驱动。公司预期,下半年各型号设备的订单会进一步增加,市场将得到快速发展。此外,公司对先进微电子和光力瑞弘两个资产组的商誉进行了减值计提,合计5673.90万元。

针对商誉减值,公司表示,尽管计提了减值准备,但这对整体运营不会产生重大影响,品牌、产品研发和国际市场推广方面仍具有重要价值。公司预期随着半导体行业的复苏,订单执行率提升,进一步商誉减值的风险较小。

在物联网安全业务方面,公司预计新规程的实施和智慧矿山建设的推进,将促进物联网安全生产监测监控业务的进一步发展。

此外,公司82WT型号设备因其卓越性能和技术,已获得头部企业订单,并预计将在国内封测市场获得更多机会。公司预期,下半年随着高端型号设备市场的拓展和自研核心零部件的应用,半导体业务的毛利率将有所提升,盈利能力增强。

光力科技管理层强调,将继续加大市场开拓力度,提高管理经营效益,以提升公司业绩和综合竞争力。同时,公司将持续关注商誉减值风险,并采取专业评估措施进行定期测试。

作者 金芒财讯

财经专家