康龙化成(北京)新药技术股份有限公司8月28日发布的半年度报告显示,公司在2024年上半年实现营业收入56.04亿元,同比下降0.63%;但其第二季度较第一季度收入环比增长9.85%。实现归属于上市公司股东的净利润为11.13亿元,较去年同期增长41.64%。

尽管营业收入略有下降,康龙化成仍保持了健康的订单增长。报告期内,公司新签订单金额同比增长超过15%,为超过2200家全球客户提供服务,新客户数量超过360家,多个业务板块服务的客户贡献了39.88亿元的收入,占公司总营业收入的71.16%。

具体业务板块方面,实验室服务实现营业收入33.71亿元,同比下降0.27%,但其新签订单同比增长超过10%。CMC(小分子CDMO)服务实现11.76亿元收入,同比下降6.04%,但新签订单增幅超过25%。临床研究服务收入8.43亿元,同比增长4.73%。此外,大分子和细胞与基因治疗服务板块实现收入2.11亿元,同比增长5.49%。

康龙化成大力拓展国际市场,报告期内来自北美的收入占比65.45%,欧洲客户(含英国)占比16.87%,中国客户占比15.03%。

在电话会议的问答环节,公司管理层详细解答了关于小分子CDMO订单增长驱动因素、产能扩张规划及临床前CRO服务毛利率展望等问题。公司表示,随着更多项目进入下一个发展阶段,绍兴二期产能规划正在积极推进中。

海外布局方面,公司加强了美国和欧洲的市场拓展,欧洲客户收入占比有所提升;目前,公司正在进行海外小分子工厂的技术改造,以提高产能利用效率。

对于未来展望,公司表示,将在三季报中更新订单情况,并计划继续推动生物科学服务的增长。预计全年人员数量将达到21000人,资本开支将略低于去年的28亿元,目标是实现正自由现金流。

作者 金芒财讯

财经专家