重庆溯联塑胶股份有限公司(证券代码:301397,证券简称:溯联股份)日前在投资者关系活动中透露,公司2024年上半年营业收入呈显著增长。据公司董事会秘书韩啸和财务负责人廖强介绍,这主要归因于公司积极拓展新客户,新产品领域的新能源客户和储能客户订单不断增加,特别是新能源车型的收入增长超过63%。
公司还指出,尽管上半年毛利有所下降,原因包括新增项目转固、市场周期以及客户年降谈判等因素,但公司通过新产品的持续推进和降本增效措施,预计全年将控制毛利下降带来的影响。公司在半年度财报中还提及,信用减值损失的略微增加主要由于客户开具的商业承兑汇票增加。
存货增加主要是因为客户和订单的增多以及江苏溧阳过渡厂房的备货需求。费用控制显著改善,通过加强对销售和管理费用的管理,预计下半年将继续保持这一趋势。同时,公司在研发方面的持续高投入主要集中于汽车用流体管路系统、非塑料产品材料替代以及储能领域的新产品开发。
上半年的客户结构也有所变化,比亚迪和长安仍为最大的客户,赛力斯则新进入前五大客户行列。公司在液冷服务器快插接头及低空飞行相关产品方面也取得了一定的进展,储能业务与去年同期相比有较大幅度增长,但占收入比例仍较低。
此外,公司正积极布局海外市场,已在乌兹别克斯坦和泰国等国进行实地考察,并研究相关商业环境和政策法规。江苏溧阳项目建设进展顺利,预计2025年下半年完成建设并投产。
在展望下半年经营目标时,溯联股份表示将继续加大资本、研发和人力投入,推进募投项目建设,通过优化产品结构、丰富产品种类和提高市场占有率等措施,努力实现全年生产经营目标。