普联软件(证券代码:300996)发布的2024年半年度财报显示,公司实现归属母公司净利润1,339万元,同比增长142.17%。这得益于其强化产能建设和优化业务布局,特别是在新签订单和营业收入方面的显著增长。

2024年上半年,普联软件营业收入达1.92亿元,同比增25.93%。其中,石油石化行业营收9,399万元,同比增长39.09%;建筑地产行业营收4,205万元,同比增1.06%;金融保险行业营收1,722万元,同比减少13.80%;煤炭电力行业收入猛增104.62%,达1,652万元;交通运输及装备制造行业收入增长91.54%,达1,702万元。

尽管公司业务规模有所增长,营业成本也上升至1.18亿元,同比增加35.50%。成本增加主要源于职工薪酬费用上涨,累计发生8,909万元,占总成本的75.51%。由于市场竞争加剧和项目交付工作量加大,导致毛利率降至38.55%。

三项费用—销售、管理和研发—共计8,034万元,同比下降36.70%。研发费用为2,458万元,同比减少55.41%。然而,考虑到研发支出资本化因素,公司实际研发投入5,166万元,与上年持平。

公司在手订单表现强劲,期末未履约收入金额为5.01亿元,其中3.59亿元预计在2024年度确认收入。公司强化应收款项催收,上半年累计回款2.39亿元,资金储备充足,为进一步发展创造条件。

公司董事长蔺国强和其他高管在会议中表示,未来将持续拓展新战略客户,推动国内石油石化、司库业务及信创三大产品的发展。尽管上半年收入低于全年总比的四分之一,下半年是公司合同签订、项目交付及收入确认的关键期,预计业绩将稳步增长。

普联软件未来将继续优化组织机制和人才结构,积极应对市场变化,努力实现全年经营目标。

作者 金芒财讯

财经专家