宏华数科2023年年报和2024年一季报显示,公司2023年营业收入为12.58亿元,同比增长40.65%,归母净利润为3.25亿元,同比增长33.83%。公司第四季度收入为3.76亿元,同比激增90.41%,归母净利润为0.86亿元,同比增长51.7%。在2024年第一季度,公司收入为3.68亿元,同比上升30.23%,归母净利润为0.87亿元,同比增长34.95%,扣非归母净利润为0.85亿元,同比增长33.48%。

公司的盈利能力保持稳定,2023年的毛利率和净利率分别为46.54%和26.7%。尽管第四季度的毛利率和净利率分别降至43.16%和22.68%,但在2024年第一季度,毛利率和净利率回升至45.63%和24.38%。

费用率方面,2023年期间费用率为15.98%,其中销售、管理、财务和研发费用率分别为8.25%、4.96%、-4.39%和7.16%。第四季度的期间费用率为17.66%,而2024年第一季度则为16.66%。

分产品来看,数码喷印设备收入为6.12亿元,同比增长32.44%;墨水收入为4.11亿元,同比增长8.17%。此外,自动化缝纫设备和数字印刷设备的收入也分别达到1.05亿元和0.63亿元。外销收入和内销收入分别达6.72亿元和5.81亿元。

合同负债大幅提升,显示公司在手订单充足。2023年合同负债增至1.96亿元,同比增长263.44%。在2024年第一季度,公司经营性现金净额为0.36亿元,同比下降45.76%。

宏华数科正在推进产能扩张和打通墨水产业链,提升公司的生产能力和定价能力。公司拟在天津建设智能化墨水生产基地,并已完成对天津晶丽的股权收购。公司预计,墨水生产能力将扩大至4-5万吨,数码喷印设备的产能也将提升至5520台。

公司计划推出2024年员工持股计划,规模不超过86.50万股,持股价格为51元/股。业绩考核目标为2024年净利润较2023年增长不低于30%。

海通证券预测,宏华数科2024至2026年的营业收入将分别达到16.32亿元、20.45亿元和24.99亿元,分别同比增长29.7%、25.3%和22.2%。

作者 金芒财讯

财经专家