江苏南方卫材医药股份有限公司(简称“ST南卫”)公告称,由于其2022年度内部控制被出具否定意见审计报告,公司股票自2023年5月4日起被实施其他风险警示。此外,公司因涉嫌信息披露违规,收到中国证监会下发的《行政处罚事先告知书》,公司及相关责任人面临总计约840万元的罚款。
天衡会计师事务所指出ST南卫在内部控制方面存在重大缺陷,包括控股股东及其控制企业非经营性资金占用未偿还、财务核算不准确导致前期会计差错等问题。截至2022年底,公司应收实际控制人及其附属企业非经营性资金占用款(含利息)达4335.49万元。
在回应这些问题时,公司表示,截至2023年4月28日,控股股东及其附属企业已归还全部占用资金及利息,并且公司对前期会计差错进行了更正,董事会也加强了内部控制管理和相关人员的问责机制。然而,中国证监会随后仍以涉嫌信息披露违法违规为由,对公司及其实际控制人李平进行立案调查,并处以重大罚款。具体而言,ST南卫被罚款300万元,李平被罚款450万元,项琴华被罚款90万元。
ST南卫将在每月披露一次其他风险警示相关事项的进展情况。在完成内部控制缺陷整改并获得会计师事务所对其财务报告出具的标准无保留意见的内部控制审计报告后,公司将向上海证券交易所申请撤销对其股票实施的其他风险警示。