数字解决方案提供商广联达(002410.SZ)发布的2024年第一季度财报显示,公司在销售和研发领域的费用得到了控制,同时收入端逐渐企稳,预计全年利润将有显著改善。
广联达在财报中披露,2024年第一季度销售费用同比下降6.3%,研发费用同比下降10.2%,管理费用则因组织结构优化和离职补偿增加47.6%,管理费用同比增加1.35亿元。不过公司预计裁员补偿费用在1.5至2亿元之间,剔除这些费用后,管理费用得到了有效控制。公司计划将继续根据产品发展周期进行结构优化,但不会产生大规模补偿费用。
广联达还在其2024年中国数字建筑大会上发布了建筑行业AI大模型和行业AI平台,并展示了在数字成本和数字施工领域的最新进展。会议上,多家施工和建设方企业代表分享了建筑业数字化转型的实践经验。
在数字成本方面,公司第一季度造价云的新签合同同比增长1.98%,造价单岗位产品新签订单增长约4-5%。尽管新签订单有所下降,但续费率有所提升。考虑到第二季度为造价高峰季节,公司强调二季度造价新签订单的重要性。
此外,公司在数字施工领域持续推进“平台+组件”模式,聚焦以四小龙(劳务、物资、塔吊、斑马进度)为代表的项目级标准化产品,以加强对中小型项目的覆盖和渗透。
中金公司预计广联达今年的整体业绩将明显改善,维持对公司的“跑赢行业”评级和17.00元的目标价,较当前股价有40.1%的上行空间。当前股价对应2024/2025年市盈率分别为35.8倍和22.5倍。
下游需求波动和新签订单修复情况不及预期仍是未来的不确定因素。