山东鲁阳节能材料股份有限公司在2023年度网上业绩说明会中,回应了关于新收购公司毛利率低、业务协同效应及未来发展规划等多个投资者关注的问题。公司表示,新收购的两家公司2023年毛利率受到同一控制企业合并会计准则追溯调整的影响,但未来将专注本地化原材料、提升产能利用率,并增加与现有业务的协同效应,以保证预期盈利目标的实现。

在公告中,公司总经理秦晓新解释称,2023年工业过滤类产品和陶瓷纤维产品的业务整合正在顺利进行,尽管在整合过程中产生了一定的费用压力,但毛利率已在逐步提升。

对于招聘高管与市场传言的“双总部模式”,公司明确表示招聘是面向全国的,不存在重复招聘的情况。针对股权激励计划的调整,公司指出部分激励对象因个人原因自愿放弃了认购,公司已对激励对象名单及授予数量进行了相应调整。

鲁阳节能在应答中还提到,公司陶瓷纤维产品的市场需求仅有轻微增长。尽管未来保持增长,但下游行业对节能减碳的需求日益增强,公司将在新能源、环保和传统行业持续推进更高效的解决方案。

对于投资者提出的分红建议,公司表示将继续实行积极的分红政策,回报投资者。对于一季度业绩略有下滑,公司解释这主要是由于客户项目延期交货所致。

此外,公司高层管理团队的稳定和大股东的技术支持被认为是鲁阳在未来发展的核心竞争力。公司将继续引进新技术,推动产品升级和市场拓展,同时把握国家“双碳”政策带来的机遇,提升整体市场占有率。

未来,公司将持续关注本地化原材料的推进和产能利用率的提升,以及新产品的市场推广和收益情况,以实现预期盈利能力并增强公司在市场中的竞争力。

作者 金芒财讯

财经专家