长江证券4月14日发布的分析报告指出,良信股份在2023年实现了显著的业绩增长,其中年度收入达到46亿元,同比增长10%,归属母公司股东的净利润为5.1亿元,同比增长21%。报告特别强调了第四季度公司归属母公司股东的净利润为1.0亿元,实现了同比33%的增长,尽管同期收入有5%的下滑。
报告分析认为,良信股份的收入增长主要得益于公司在新能源、公商建以及智慧人居等领域的市场开拓能力,以及这些下游行业的高景气度。特别是公司的智能电工业务,2023年收入同比增长58%。此外,公司通过构建全国范围内的完善服务网络,加强了营销力度。
在盈利能力方面,良信股份2023年的毛利率提升至32.5%,比上年提高了1.9个百分点,其中终端电器板块的毛利率达到42.22%,显示了公司内部提效降本的成功。期间费用率保持稳定,销售净利率达到11%,同比提升1个百分点,利润增速超过收入增速。
良信股份的现金流也有了明显改善,2023年经营性现金流净流入约6.3亿元,同比增长36%。公司资本开支为3.8亿元,主要用于海盐基地的持续建设。
展望未来,长江证券预计良信股份2024年的归属母公司股东净利润将达到6.5亿元,对应的PE估值约为13倍,并维持了对良信股份的“买入”评级。但也提醒注意原材料价格大幅上涨和新能源行业发展不及预期的风险。