重庆溯联塑胶股份有限公司于2024年4月12日通过电话会议的形式,详述了2023年度的经营业绩及其面临的挑战。会议揭示,尽管公司面临毛利和净利下滑的压力,通过扩大生产规模、提升自制率以及增加新产品销售比例等措施,溯联股份仍然看好未来的经营前景,并在新能源汽车领域取得了显著的进展。

公司财务负责人廖强先生解释称,2023年度毛利下滑主要是受客户原有产品降价影响。为了稳定毛利水平,公司正努力扩大生产规模、推进国产化替代材料的认证工作,并获取新项目来抵消成熟产品降价的影响。净利下降则主要由于存量客户原有产品降价和期间费用增加,特别是因支付上市相关费用以及奖金增加。尽管如此,公司在手订单和项目储备充足,客户稳中有增,特别是在新能源汽车业务上保持向上的势头。

在2023年,新能源车款型的收入占比达到约43%,显示出公司在热管理系统管路和连接件以及电气系统的注塑件产品方面的市场优势。同时,公司前五大客户结构保持稳定,新能源业务领域客户不断增加,显示出公司在汽车行业中的竞争力与创新能力。

对于2024年的业绩展望,溯联股份计划进一步加大投入,优化产品结构、提升技术研发水平,并通过精准市场定位拓展客户群体,力争实现生产经营目标。虽然公司目前与华为和特斯拉尚未建立直接业务关系,但已与多个华为智选品牌客户及车型有所合作,并正积极推进与小米的一级供应商认证工作。

此次活动表明,溯联股份正面临市场和成本的挑战,但通过持续的优化和创新,特别是在新能源汽车领域的深耕,公司仍然保持着良好的增长潜力和市场竞争力。

作者 金芒财讯

财经专家