招商证券于2024年3月11日发布的最新研究报告《秦安股份:盈利能力显著向上,新能源产品加速渗透》中,详细分析了秦安股份2023年的财务业绩及未来发展前景。该公司2023年实现营业总收入17.4亿元,同比增长37.8%,归母净利润达到2.6亿元,同比增长43.9%,扣非归母净利润更是达到2.9亿元,同比大幅增长130.4%。这一显著的业绩增长,主要得益于订单放量、客户及产品结构的优化及毛利率的显著提升。

报告指出,秦安股份的营业总收入增长主要是由于部分客户订单需求和产品交付的增加,而公司毛利率的提升则体现了其在调整客户及产品结构、加强内部管理、降本增效方面所取得的实质进展。此外,该公司的资产负债率为18.02%,现金比率达到2.12,显示出其充足的资金和稳健的财务指标,确保了公司的经营韧性及抗风险能力。

在新能源领域,秦安股份顺应电动化趋势,在新能源混动市场的占有率显著提升。公司积极拓展新能源业务,在几个关键产品领域的市场占有率均显示出了显著增长。此外,公司的“再造升级”战略稳步推进,混合动力驱动系统的开发取得了一系列进展。

秦安股份继续积极拓展市场空间,与包括长安福特在内的客户建立合作,开拓新的项目增长点,同时维持在海外市场的持续推进。根据招商证券的分析,公司在向新能源市场转型的道路上稳步前行,预计2024至2026年归母净利润将分别达到3.5亿元、4.3亿元及5.2亿元,并维持“增持”投资评级。

报告也提醒了几个主要风险,包括行业政策的不稳定、新能源业务发展不及预期、客户集中度过高、产品价格下降及原材料价格波动等,建议投资者在做出投资决策时务必注意这些潜在风险。

作者 金芒财讯

财经专家